01:22 - Thứ năm, 20/05/2010
Ngày 20/05/2010 – ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Địa ốc Đà Lạt (MCK: DLR) và cổ phiếu CTCP Xây dựng 565 (MCK: NSN)
Ngày 20/05/2010 – ngày giao dịch đầu tiên của 2 cổ phiếu mới: DLR của CTCP Địa ốc Đà Lạt và NSN của CTCP Xây dựng 565. DLR có khối lượng niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu, NSN có khối lượng niêm yết 2.540.644 cổ phiếu, góp phần nâng quy mô niêm yết trên SGDCK Hà Nội lên 294 cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt 4,107,891,851 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 41.079 tỷ đồng. SGDCK Hà Nội xin giới thiệu một số thông tin cơ bản về 2 doanh nghiệp niêm yết mới như sau:

1. CTCP Địa ốc Đà Lạt (mã CK: DLR) được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đến năm 2008, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phẩn với vốn điều lệ ban đầu 45 tỷ đồng. Trong đó cổ đông tổ chức nắm giữ 70,93% và cổ đông cá nhân nắm giữ 29,07%. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Tư vấn thiết kế; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng... Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2008 có nhiều biến động phức tạp, khó lường, thị trường bất động sản từ giao dịch sôi động đầu năm 2008, bất ngờ giá giảm mạnh và đóng băng, giao dịch thấp, kéo dài từ quý 2/2008 đến quý 1 năm 2009. Đứng trước tình hình đó, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động xây lắp, đặc biệt với các dự án Công ty làm chủ đầu tư, tạo nguồn hàng cho Công ty khi nền kinh tế ổn định, thị trường bất động sản khởi sắc. Doanh thu từ mảng thi công xây lắp trong thời gian qua chiếm tỷ trọng cao, tỷ trọng này sẽ dịch chuyển sang mảng hoạt động kinh doanh nhà đất khi các dự án này hoàn thành và đưa ra thị trường. Do dịch chuyển cơ cấu đầu tư kịp thời trong năm 2009 nên Công ty có kết quả kinh doanh năm 2009 đạt khá tốt so với năm 2008, doanh thu thuần đạt 128,39 tỷ đồng (tăng +31,76% so với năm 2008), lợi nhuận sau thuế đạt 3,41 tỷ (tăng 129,64% so với năm 2008).

Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch và lợi nhuận giai đoạn 2008 -2010  của công ty

TT

Chỉ tiêu

2008

2009

KH

2010

1

Vốn điều lệ

45

45

60

2

DTT (tỷ đồng)

97,44

128,39

313

3

LNST (tỷ đồng)

2,87

6,60

14,02

4

LNST/DTT (%)

2,95

5,14

4,48

5

LNST/VĐL (%)

6,38

14,67

23,37

6

Tỷ lệ cổ tức %

5

10

 10

 

 

2. CTCP Xây dựng 565 (mã CK: NSN) tiền thân là Đoàn 565 – Binh đoàn 12 được thành lập từ ngày 19/05/1965 và đã qua nhiều lần đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 giao. Ngày 06/02/2007, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quyết  định số 1367/QĐ-BQP của  Bộ Quốc phòng . Trong suốt quá trình hoạt động trước và sau khi cổ phần hóa, Công ty luôn là một đơn vị kinh doanh điển hình của Bộ Quốc phòng, có bề dầy kinh  nghiệm  trong các lĩnh vực như: khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, cao lanh; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại; sản xuất gạch nung, ngói, vôi; sản xuất các sản phẩm từ xi măng, vữa; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc và đặc biệt là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng , công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường hầm, công trình hạ tầng kỹ thuật

   Với số VĐL 25,4 tỷ đồng công ty đã tham gia thi công nhiều công trình quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước như: xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, Quốc lộ số 5 đoạn Km30 - Km47, Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình; Đường Hồ Chí Minh; Dốc nước đập tràn Nhà máy thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Bản Chát – Lai Châu, thuỷ điện Nậm Khốt (Sơn La)…

Doanh thu của Công ty trong giai đoạn vừa qua tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính là sản phẩm xây lắp (xây dựng các công trình giao thông đường bộ; xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện; san lấp mặt bằng khu công nghiệp, dân dụng) và sản phẩm công nghiệp (sản xuất các loại đá các loại phục vụ thi công các công trình giao thông; sản xuất bê tông nhựa nóng phục vụ thi công công trình giao thông và cung cấp bê tông nhựa nóng cho các công trình trên địa bàn hoạt động)… trong đó doanh thu hợp đồng xây dựng luôn chiếm một phần lớn trong doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ. Giá trị và tỷ trọng doanh thu hợp đồng xây dựng cũng có xu hướng tăng dần qua các năm cho thấy Công ty đã và đang tập trung đẩy mạnh gia tăng doanh thu và lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh chính của mình.

Trong thời gian tới công ty sẽ tập trung vào các công trình giao thông như: Đường bộ cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ Long - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Lạng Sơn - Hà Nội – Vinh, Hoàn thành nâng cấp các tuyến quốc lộ trong vùng kinh tế trọng điểm: quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 18, quốc lộ 12B, quốc lộ 21, quốc lộ 21B;

Nâng cấp các quốc lộ: QL1B, QL39, QL38; nâng cấp các trục đường bộ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, các cửa khẩu biên giới bao gồm QL2, QL3, QL6, QL32, QL70, Xây dựng tuyến vành đai biên giới…Bên cạnh đó công ty cũng sẽ mở rộng các ngành nghề kinh doanh như đầu tư các dự án về nhà ở, văn phòng cho thuê, vận tải, đầu tư các công trình thủy điện vừa và nhỏ.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty:                                        

Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2009

KH 2010

KH 2011

DTT (tỷ đồng)

177

190

223

260

LNTT (tỷ đồng)

5

6

-

-

LNST(tỷ đồng)

5

5,3

7,7

9,2

Cổ tức (%)

16,42%

16,45%

16,50%

16,54%

 

HNX
Số lượt đọc: 2532  -  Cập nhật lần cuối: 20/05/10 01:22:54